http://m.getsatisfaction.com/topics/7803806 Por error declaré en cero septiembre antes que agosto 2018-10-12T15:46:03Z 2018-10-12T14:08:13Z 7803806 http://m.getsatisfaction.com/topics/7803806 7803806 Por error declaré en cero septiembre antes que agosto 2018-10-12T15:46:03Z 2018-10-12T14:08:13Z Eduardo Sosa http://m.getsatisfaction.com/people/9719109 https://d2r1vs3d9006ap.cloudfront.net/public/uploaded_images/11296120/photo_medium.jpg eduardo_sosa_8vvxcjuky7i4d Por error declaré en cero un mes posterior al que debía y el sistema no me permite regresar para hacer la declaración del mes anterior. Si alguien le ha ocurrido este caso que hizo para solucionarlo question complete 3 2 1 comment http://m.getsatisfaction.com/topics/7803806/replies/19801039 http://m.getsatisfaction.com/topics/7803806 19801039 IT responded to "Por error declaré en cero septiembre antes que agosto" 2018-10-12T14:39:37Z 2018-10-12T14:39:37Z IT http://m.getsatisfaction.com/people/9796812 https://d2r1vs3d9006ap.cloudfront.net/public/uploaded_images/11327813/CA_medium.png it_6qgs6gp4pc9am Buenos días, para poder ayudarle debe especificarnos a que Declaración se refiere; a fin de que podamos ofrecerle la asistencia requerida. 0 http://m.getsatisfaction.com/topics/7803806/replies/19801135 http://m.getsatisfaction.com/topics/7803806 19801135 Eduardo Sosa responded to "Por error declaré en cero septiembre antes que agosto" 2018-10-12T15:34:20Z 2018-10-12T15:34:20Z Eduardo Sosa http://m.getsatisfaction.com/people/9719109 https://d2r1vs3d9006ap.cloudfront.net/public/uploaded_images/11296120/photo_medium.jpg eduardo_sosa_8vvxcjuky7i4d ITBIS 0 http://m.getsatisfaction.com/topics/7803806/replies/19801161 http://m.getsatisfaction.com/topics/7803806 19801161 IT responded to "Por error declaré en cero septiembre antes que agosto" 2018-10-12T15:46:03Z 2018-10-12T15:46:03Z IT http://m.getsatisfaction.com/people/9796812 https://d2r1vs3d9006ap.cloudfront.net/public/uploaded_images/11327813/CA_medium.png it_6qgs6gp4pc9am Buenos días para realizar una rectificativa del IT-1 debe seguir estos pasos:<br /><br />1. Ingrese con su usuario y clave a la Oficina Virtual DGII.<br />2. En el menú Declaraciones Juradas, seleccione la opción Declaraciones Rectificativas y escoja el formulario IT-1.<br />3. Digite el año y escoja el mes de la declaración que desea rectificar y presione el botón Continuar.&nbsp;<br />4. Complete las casillas del formulario IT-1 con las informaciones correspondientes y presione el botón Enviar Documento.<br />5. El sistema le preguntará si está seguro de enviar el documento, debe pulsar la opción OK.<br /><br />Las rectificativas de ITBIS realizadas por esta vía deben ser de periodos no vigentes y las mismas se deben efectuar en orden de períodos, desde el más antiguo hasta el más reciente.<br />Las rectificativas del IT-1 realizadas por la Oficina Virtual pueden ser eliminadas solo el mismo día (hasta las 11:59 pm) en que son procesadas. Si pasado este tiempo detecta algún error, lo que procede es rectificar nuevamente.<br /><br />Hasta nuevo aviso las solicitudes de rectificativas de la Declaración Jurada de ITBIS de periodos correspondientes al 2018 solo serán procesadas en la Administración Local a la que pertenece el contribuyente que realiza la solicitud.<br /><br />Para rectificar el IT-1 a través de la OFV debe cumplir con las siguientes condiciones:<br /><br />1. Poseer token o tarjeta de código. En caso de no tener uno de estos dispositivos debe solicitarlos en su Administración Local.&nbsp;<br />2. Que la rectificativa sea para incrementar ingresos, disminuir adelantos o disminuir saldos a favor.<br />3. Que el período a rectificar no se encuentre en: Acuerdo de Pago (AP), Cobro Coactivo (CC) o esté marcado con un Recurso de Reconsideración o Recurso Contencioso (RR o RC).&nbsp;<br />4. Que el periodo a rectificar no haya sido rectificado previamente por la administración.<br />5. Que la declaración original no haya sido presentada por estimación.<br />6. No debe poseer casos de fiscalización interna o externa que afecten el ITBIS en el SECCON y en el CAU y que hayan sido notificados, aunque no coincidan los períodos.<br />7. Que los períodos a rectificar no estén prescritos, es decir, que no superen los tres años desde la fecha de vencimiento de la presentación del impuesto.<br />8. Que no posea una declaración de amnistía digitada y con estatus OK.<br />9. Debe realizar cambios en la declaración, es decir, debe modificar valores.<br /><br />Cuando la rectificativa no cumpla con las condiciones para ser realizada por la OFV debe depositar en el Centro de Asistencia al Contribuyente de la sede central o en el área de información de la Administración Local que le corresponde, los siguientes documentos:<br /><br />1. Formulario de Solicitud de Rectificativa (FI-ADML-012) llenado y firmado [en caso de Personas Jurídicas debe estar llenado, firmado y sellado].<br />2. Formulario de la declaración jurada que se desea rectificar en original y copia, llenado y firmado [en caso de Personas Jurídicas debe estar llenado, firmado y sellado].<br />3. Documentos que soporten la solicitud de rectificativa. 0